职位名称:信息技术审计
考试地点:北京
所属部门审计部
职位描述:1、制定并完善信息技术审计管理制度与流程;2、拟定信息技术审计方案,并组织实施,撰写报告并跟进整改;3、针对审计过程中发现的重大风险与问题撰写专题报告并跟踪改进情况;4、参与持续审计工作,负责相关系统的管理和优化;5、提供IT审计和大数据分析的支撑;
职位要求:1、高等院校硕士研究生及以上学历;2、遵守内审人员职业操守和纪律守则;3、具有良好的执行力,沟通能力、组织、协调与管理能力,以及良好团队协作精神;4、具有较强的学习能力,良好的分析、总结能力和文字撰写功底;5、工作认真、严谨,能否承受工作压力和短期出差;6、具有较强的归纳、逻辑推理能力;7、掌握关系数据库基本原理,并擅长一种编程语言,有相关经验者优先。
简历截止日期:2013-10-27
职位名称:内控风险审计
考试地点:北京
所属部门审计部
职位描述:1、制定并完善内控审计管理制度与流程;2、负责SOX法案遵循性测试的组织协调,及内控风险评估工作;2、组织落实内部控制专项审计工作,拟定内控审计方案,并组织实施;3、针对审计过程中发现的重大风险与问题撰写专题报告并跟踪改进情况;4、参与总部抽调的审计项目;5、领导交办的其他事项。
职位要求:1、高等院校应届优秀硕士研究生及以上学历;2、遵守内审人员职业操守和纪律守则;3、具有良好的执行力,沟通能力、组织、协调与管理能力,以及良好团队协作精神;4、具有较强的学习能力,良好的分析、总结能力和文字撰写功底;5、工作认真、严谨,能否承受工作压力和短期出差;6、具备基本的会计、经济、法律等相关知识;7、具备敏锐的洞察力与分析判断能力。
简历截止日期:2013-10-27
职位名称:内控风险审计
考试地点:北京
所属部门审计部
职位描述:1、制定并完善内控审计管理制度与流程;2、负责SOX法案遵循性测试的组织协调,及内控风险评估工作;2、组织落实内部控制专项审计工作,拟定内控审计方案,并组织实施;3、针对审计过程中发现的重大风险与问题撰写专题报告并跟踪改进情况;4、参与总部抽调的审计项目;5、领导交办的其他事项。
职位要求:1、高等院校应届优秀硕士研究生及以上学历;2、遵守内审人员职业操守和纪律守则;3、具有良好的执行力,沟通能力、组织、协调与管理能力,以及良好团队协作精神;4、具有较强的学习能力,良好的分析、总结能力和文字撰写功底;5、工作认真、严谨,能否承受工作压力和短期出差;6、具备基本的会计、经济、法律等相关知识;7、具备敏锐的洞察力与分析判断能力。
简历截止日期:2013-10-27
申请职位请登录http://zhaopin.bmcc.com.cn/ext/ext/extGraduate.do
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